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电子游戏网站2021年单位预算

作者:    发布日期:2021-02-22    阅读次数:

2021年2


目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.电子游戏网站2021年收支总表

2.电子游戏网站2021年收入总表

3.电子游戏网站2021年支出总表

4.电子游戏网站2021年财政拨款收支总表

5.电子游戏网站2021年一般公共预算支出表

6.电子游戏网站2021年一般公共预算基本支出表

7.电子游戏网站2021年政府性基金预算支出表

8.电子游戏网站2021年国有资本经营预算支出表

9.电子游戏网站2021年项目支出表

10.电子游戏网站2021年政府采购支出表

11.电子游戏网站2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支总表的说明

2.关于2021年收入总表的说明

3.关于2021年支出总表的说明

4.关于2021年财政拨款收支总表的说明

5.关于2021年一般公共预算支出表的说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2021年项目支出表的说明

10.关于2021年政府采购支出表的说明

11.关于2021年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释




第一部分 单位概况

一、主要职责

开展包括基础医学、医药学、护理学、康复保健学、药剂学、药品营销等学科大专学历教育以及医药专业技术开发与培训、药剂专业实习基地和相关社会服务。坚持“科学定位,错位发展,提升内涵,彰显特色”的办学理念,秉承“仁德 笃学 精业 济世”的校训,培养高级应用型技能人才促进医疗卫生事业发展。





二、单位预算构成

电子游戏网站2021年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。


三、2021年度主要工作任务

坚持高质量发展,提升办学内涵

1.打造学校核心竞争力。与安徽医科大学等高校开展形式多样的应用型普通本科教育。按照地方技能型高水平大学建设的总体目标和具体要求,努力打造“双高校”。

2.高度重视人才强校工作。把人才引育作为“一把手”工程,通过创新引人用人机制、优化人才引进政策、整合学校及附院优势资源吸引高层次人才加盟。

3.交叉融合推动应用研究。依托国家级、省级、校级研发课题,建设高水平应用型创新研究团队,制定应用型创新研究团队管理办法,建设以教学名师与应用研究带头人为核心的创新团队。

4.服务地方经济社会发展贯彻国家关于职业教育“育训并举”的整体要求,聚焦公共卫生能力提升、大别山片区连片开发和老龄化社会,积极拓展社会服务、社会培训和老年教育。构建技术技能创新服务平台。

5.继续推进开放合作办学。坚持国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局,全面梳理与地方、单位、行业、企业、医院、学校签订的各类合作协议。遴选推进校地、校企、校院、校校合作中的重点工作,项目化落地落实。

6.统筹推进中医医院建设。以三级中医院建设为龙头,不断做大做强。实施“四名”(名医、名科、名院、名药)工程,向省中医医院水平看齐。推进续建工程建设,按进度有序推进。














第二部分 2021年单位预算表

单位公开表1

电子游戏网站单位2021年收支总表

                                                                        单位:万元

        收            入            

支          出

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

3112.66 

一、一般公共服务支出


      其中:上级转移支付收入


二、外交支出




三、国防支出


二、政府性基金预算拨款收入


四、公共安全支出


      其中:上级转移支付收入


五、教育支出

5407.35 



六、科学技术支出


三、国有资本经营预算拨款收入


七、文化旅游体育与传媒支出


     其中:上级转移支付收入


八、社会保障和就业支出

355.23 



九、卫生健康支出

153.01 

四、财政专户管理资金收入

3324.16 

十、节能环保支出




十一、城乡社区支出


五、单位资金收入


十二、农林水支出


      其中:事业收入


十三、交通运输支出


            事业单位经营收入


十四、资源勘探工业信息等支出


            上级补助收入


十五、商业服务业等支出


            附属单位上缴收入


十六、金融支出


            其他收入


十七、援助其他地区支出




十八、自然资源海洋气象等支出




十九、住房保障支出

521.23 



二十、粮油物资储备支出




二十一、灾害防治及应急管理支出




二十二、预备费




二十三、其他支出




二十四、转移性支出




二十五、债务还本支出




二十六、债务付息支出




二十七、债务发行费用支出


本  年  收  入  小  计

6436.82 

本  年  支  出  小  计

6436.82 

上年结转结余


年终结转结余


  一般公共预算


  一般公共预算


  政府性基金预算


  政府性基金预算


  国有资本经营预算


  国有资本经营预算


  财政专户管理资金


  财政专户管理资金


  单位资金


  单位资金


收   入   总   计

6436.82 

支 出  总 计

6436.82 


单位公开表2

电子游戏网站单位2021年收入总表

                                                                                                                               单位:万元

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

电子游戏网站

6,436.82

6,436.82

3,112.66



3,324.16













电子游戏网站本级

6,436.82

6,436.82

3,112.66



3,324.16




















































































































































单位公开表3

电子游戏网站单位2021年支出总表

                                                                                                                           单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出


合计

6436.82

5500.29

936.53




205

教育支出

5407.35

4470.82

936.53




20503

职业教育

5407.35

4470.82

936.53




2050302

  中等职业教育

21.06


21.06




  2050305

  高等职业教育

5386.29

4470.82

915.47




208

社会保障和就业支出

355.23

355.23





20805

行政事业单位养老支出

355.23

355.23





  2080502

  事业单位离退休

32.14

32.14





  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

323.09

323.09





210

卫生健康支出

153.01

153.01





21011

行政事业单位医疗

153.01

153.01





  2101102

  事业单位医疗

153.01

153.01





221

住房保障支出

521.23

521.23





22102

住房改革支出

521.23

521.23





  2210201

  住房公积金

521.23

521.23

















单位公开表4

电子游戏网站单位2021年财政拨款收支总表

                                                                        单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入


一、本年支出


(一)一般公共预算拨款

3112.66 

(一)一般公共服务支出


(二)政府性基金预算拨款


(二)外交支出


(三)国有资本经营预算拨款


(三)国防支出




(四)公共安全支出


二、上年结转


(五)教育支出

2559.9 

(一)一般公共预算拨款


(六)科学技术支出


(二)政府性基金预算拨款


(七)文化旅游体育与传媒支出


(三)国有资本经营预算拨款


(八)社会保障和就业支出

330.03 



(九)卫生健康支出

125.89 



(十)节能环保支出




(十一)城乡社区支出




(十二)农林水支出




(十三)交通运输支出




(十四)资源勘探工业信息等支出




(十五)商业服务业等支出




(十六)金融支出




(十七)援助其他地区支出




(十八)自然资源海洋气象等支出




(十九)住房保障支出

96.84 



(二十)粮油物资储备支出




(二十一)灾害防治及应急管理支出




(二十二)预备费




(二十三)其他支出




(二十四)转移性支出




(二十五)债务还本支出




(二十六)债务付息支出




(二十七)债务发行费用支出




二、年终结转结余




(一)一般公共预算结转结余




(二)政府性基金预算结转结余




(三)国有资本经营预算结转结余






收    入    总    计

3112.66 

支    出    总    计

3112.66 



单位公开表5

电子游戏网站单位2021年一般公共预算支出表

                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费


合计

3112.66

2368.90

2236.40

132.50

743.76

205

教育支出

2559.9

1816.14

1683.64

132.50

743.76

20503

职业教育

2559.9

1816.14

1683.64

132.50

743.76

  2050302

  中等职业教育

21.06




21.06

  2050305

  高等职业教育

2538.84

1816.14

1683.64

132.50

722.70

208

社会保障和就业支出

330.03

330.03

330.03



20805

行政事业单位养老支出

330.03

330.03

330.03



  2080502

  事业单位离退休

20.14

20.14

20.14



  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

309.89

309.89

309.89



210

卫生健康支出

125.89

125.89

125.89



21011

行政事业单位医疗

125.89

125.89

125.89



  2101102

  事业单位医疗

125.89

125.89

125.89



221

住房保障支出

96.84

96.84

96.84



22102

住房改革支出

96.84

96.84

96.84



  2210201

  住房公积金

96.84

96.84

96.84




























单位公开表6

电子游戏网站单位2021年一般公共预算基本支出表

                                                                        单位:万元

单位预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费


合计

2368.90

2236.40

132.50

301

工资福利支出

2171.14

2171.14


30101

基本工资

1186.38

1186.38


30107

绩效工资

414.92

414.92


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

309.89

309.89


30110

职工基本医疗保险缴费

125.89

125.89


30112

其他社会保障缴费

37.22

37.22


30113

住房公积金

96.84

96.84


302

商品和服务支出

172.32

39.82

132.50

30206

电费

80.00


80.00

30211

差旅费

50.00


50.00

30228

工会经费

38.74

38.74


30229

福利费

1.08

1.08


30239

其他交通费用

2.30


2.30

30299

其他商品和服务支出

0.20


0.20

303

对个人和家庭的补助

25.44

25.44


30301

离休费

18.60

18.60


30302

退休费

1.54

1.54


30305

生活补助

4.52

4.52


30309

奖励金

0.66

0.66


30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.12

0.12












单位公开表7

电子游戏网站单位2021年政府性基金预算支出表

                                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出



























        合      计




电子游戏网站单位没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

























单位公开表8


电子游戏网站单位2021年国有资本经营预算支出表







单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出


科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出
































合计





电子游戏网站单位没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据





单位公开表9

电子游戏网站单位2021年项目支出表

                                                                                                                              单位:万元

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

省提前下达2021年学生资助补助经费(皖财教[2020]1545号)

安庆市电子游戏网站本级

544.00

544.00








物业管理费

安庆市电子游戏网站本级

192.77







192.77


省提前下达2021年省级教育补助经费(皖财教[2020]1454号)

安庆市电子游戏网站本级

178.70

178.70








省提前下达2021年学生资助补助经费(皖财教〔2020〕1545号、1657号)

安庆市电子游戏网站本级

21.06

21.06










936.53 

743.76 






192.77 



单位公开表10

电子游戏网站单位2021年政府采购支出表

                                                                            单位:万元


项目名称

政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金



物业管理费


192.77




192.77

























































































单位公开表11

电子游戏网站单位2021年政府购买服务支出表

单位:万元


项目名称

购买方式

购买服务起始时间

购买服务截至时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金收入









































电子游戏网站单位没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出,故本表无数据。



第三部分 2021年单位预算情况说明


  1. 关于2021年收支总表的说明

    按照综合预算的原则,电子游戏网站所有收入和支出均纳入单位预算管理。电子游戏网站2021年收支总预算6436.82万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。


    二、关于2021年收入总表的说明

电子游戏网站单位2021年收入预算6436.82万元,其中,本年收入6436.82万元,上年结转结余0万元。

(一)本年收入6436.82万元,主要包括:一般公共预算拨款收入3112.66万元,占48.36%,比2020年预算增加183.75万元,增长6.27%,增长原因主要是一是受助学生数增加,学生资助补助经费增加;二是人员调资等增加拨款;财政专户管理资金收入3324.16万元,占51.64%,比2020年预算增加463.56万元,增长16.20%,增长原因主要是招收的学生人数增加,学费住宿费总收入相较去年有所提高。

(二)上年结转结余0万元,与2020年预算数持平。


三、关于2021年支出总表的说明

电子游戏网站单位2021年支出预算6436.82万元,比2020年预算增加647.31万元,增长11.18%,增长原因主要是学生资助补助经费增加。其中,基本支出5500.29万元,占85.45%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出936.53万元,占14.55%,主要用于学生资助补助。

四、关于2021年财政拨款收支总表的说明

电子游戏网站单位2021年财政拨款收支预算3112.66万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3112.66万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入3112.66万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:教育支出2559.9万元,占82.24%;社会保障和就业支出330.03万元,占10.06%;卫生健康支出125.89万元,占4.04%;住房保障支出96.84万元,占3.11%。

五、关于2021年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

电子游戏网站单位2021年一般公共预算支出3112.66万元,比2020年预算增183.75万元,增长6.27%,主要原因:一是受助学生数增加,学生资助补助经费增加;二是人员调资等增加拨款17.99万元

(二一般公共预算支出结构情况。

教育支出2559.9万元,占82.24%;社会保障和就业支出330.03万元,占10.06%;卫生健康支出125.89万元,占4.04%;住房保障支出96.84万元,占3.11%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2021年预算21.06万元,比2020年预算增加3.06万元,增长17%,增长原因主要是预算安排了省提前下达2021年学生资助补助经费21.06万元,用于我校新疆班学生经费的补助。

2.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)2021年预算2538.84万元,比2020年预算增加186.56万元,增长7.93%,增长原因主要是本年受资助的学生人数比去年有所增加

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算20.14万元,比2020年预算增加1.54万元,增长8.28%,增长原因主要是增加了对退休人员的工资补贴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算309.89万元,比2020年预算增加1.51万元,增长0.49%,增长原因主要是工资基数变动

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算125.89万元,比2020年预算减少9.39万元,减少6.94%,减少原因主要是离休干部减员减少了医疗统筹拨款

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算96.84万元,比2020年预算增加0.47万元,增长0.49%,增长原因主要是工资基数变动


六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

电子游戏网站单位2021年一般公共预算基本支出2368.9万元,其中,人员经费2236.4万元,公用经费132.5万元。

(一)人员经费电子游戏网站2592.4万元,主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费电子游戏网站132.5万元,主要包括:电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等


七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明

电子游戏网站单位2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明

电子游戏网站单位2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2021年项目支出表的说明

电子游戏网站2021年预算共安排项目支出936.53万元,比2020年预算增加358.53万元,增长62%,增长原因主要是:一、省提前下达2021年省级教育补助经费等专项资金较去年多出165.76万元;二、安排了物业管理费192.77万元的支出。主要包括:本年财政拨款安排 743.76万元,全部为一般公共预算拨款财政专户管理资金安排192.77万元


十、关于2021年政府采购支出表的说明

电子游戏网站2021年预算安排政府采购支出192.77万元,比2020年预算增加192.77万元,增长100%,增长原因主要是安排了物业管理费支出全部为财政专户管理资金安排


十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明

电子游戏网站单位2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。


十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“2021年高校学生资助补助经费”项目。

(1)项目概述。

为切实做好对困难家庭孩子享受高校家庭经济困难学生资助补助金,更好地落实国家对贫困家庭的优惠政策。

  1. 立项依据。

        为体现党和政府对普通本科高校、高等职业学校家庭经济困难学生的关怀,帮助他们顺利完成学业,根据《国务院关于建立健全普通本科高校、高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》(国发〔2007〕13号),施行国家助学金政策。

  2. 实施主体。

     电子游戏网站

    (4)起止时间

    2021年1月1日-2021年12月31日

  3. 项目内容。

    明确当年预算资金的主要投向及工作任务:做好家庭经济困难学生认定工作,确保建档立卡等家庭经济困难学生优先获得资助确保政策落实到位。

  4. 年度预算安排。

    将下拨的资助补助经费下发给符合政策条件的学生。

  5. 绩效目标。





项目支出绩效目标表

2021 年度)

项目名称

2021年高校学生资助补助经费  

实施单位

电子游戏网站 

项目属性

新增项目 

项目资金
(万元)

中期资金总额:


年度资金总额:

 544万

 其中:财政拨款


 其中:财政拨款

 544万

      其他资金


       其他资金





中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

目标1
目标2
……

目标 1:进一步健全学生资助制度,提升高等教育吸引力。

目标 2:为家庭经济困难学生发放助学补助,帮助家庭困难专科学生顺利入学及毕业,进一步促进了教育公平。

目标 3:激励学生勤奋学习、勇于实践、提升技能水平,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。





一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

指标1



数量

指标

指标1:

资助建档立卡贫困生

≥600人

4000元/人/年




指标2:

资助普通家庭贫困生

≥1700人 

按不同金额档发放

……



指标3:

拨付及时率

=100%


=100%


质量

指标

指标1



质量

指标

指标1:

资金到位率

=100%

=100%

时效

指标

指标1



时效

指标

指标1:

评选及时性

按省资助中心通知规定时间内完成

省教育厅文件

……



指标2:

发放及时性

公示结束10天内完成


成本

指标

指标1



成本

指标

指标1:普通贫困生一档补助金额

4000元

人/年




指标2:普通贫困生二档补助金额

3000元

人/年

……



指标3:普通贫困生三档补助金额

2000元

人/年




经济效益指标

指标1



经济效

益指标

指标1

本指标不适用此项目


社会效益指标

指标1



社会效

益指标

指标1:

家庭经济困难学生完成学业率

=100%


=100%


生态效益指标

指标1



生态效益指标

指标1:

本指标不适用此项目 


可持续影响
指标

指标1



可持续

影响

指标

指标1:

受助学生回报社会意识

95%学生表示会积极回馈社会 

根据近几年数据预测

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1



服务对

象满意

度指标

指标1:

受资助学生满意度

 ≥95%

根据问卷抽样调查

……



指标2:

受资助学生家长满意度

 ≥95%

根据问卷抽样调查


2.“物业管理费”项目。

(1)项目概述。

提供对校园内设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、不同区域的环境卫生服务、室内外绿化服务、秩序维护与安全的服务改善学生学习和生活环境,保障学校设施设备的正常运行。

2立项依据。

本校物业管理已具备社会化管理条件,依靠学校自身力量难以保质保量完成后勤保障服务任务,我们实行委托服务,选择有资质、会管理的物业公司来代理。

  1. 实施主体

    电子游戏网站

  2. 起止时间。

    2021年1月1日-2021年12月31日

  3. 项目内容。

     按照物业服务合同,物业公司为校园的学生宿舍、办公楼等区域提供规范、科学、高效的物业服务,保证校园环境,并通过持续的改进和提升,维护校园内良好秩序。提供对校园内设施设备的日常保养服务、设备设施运行与维护服务、不同区域的环境卫生服务、室内外绿化服务、秩序维护与安全的服务等,并接受接受学校总务处及相关部门的管理和监督。自觉遵守学校有关规章制度,按照学校的各项管理要求实施物业管理工作。

  4. 年度预算安排。

    192.77万元

  5. 绩效目标。



项目支出绩效目标表

2021 年度)

项目名称

物业管理费  

实施单位

电子游戏网站 

项目属性

新增项目 

项目资金
(万元)

中期资金总额:


年度资金总额:

 192.77万

 其中:财政拨款


 其中:财政拨款

 192.77万

      其他资金


       其他资金





中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标

目标1
目标2
……

用于校舍维修及校园环境整治、校舍修缮、绿化、能耗方面,实现学校设施设备安全使用、校园绿化管理规范美化校园、降低学校公共能耗,提高设施设备经济环保效益、绿化管理健康发展成效,降低学校使用的公共能耗降低学校办学支出,提高学校师生满意度





一级
指标

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级

指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量

指标

指标1



数量

指标

指标1:

物业合同管理区域面积

47万平方米

100%覆盖




指标2:

校内所有垃圾日产日清

清运率达标

100%

质量

指标

指标1



质量

指标

指标1:

各项服务项目完成率

达标

=100%

时效

指标

指标1



时效

指标

指标1:

项目起止时间

2021年1月-12月

根据合同

成本

指标

指标1



成本

指标

指标1:项目成本

192.77万元

全额拨付




经济效益指标

指标1



经济效

益指标

指标1

本指标不适用此项目


社会效益指标

指标1



社会效

益指标

指标1:

完善本校区更方面资源配置



效果明显

生态效益指标

指标1



生态效益指标

指标1:促进校园生态环境保护

 有效

效果明显

可持续影响
指标

指标1



可持续

影响

指标

指标1:

改善学校教育教学环境

可持续影响程度大小

影响较大

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1



服务对

象满意

度指标

指标1:

学生满意度

满意率

95%

……



指标2:

教职工满意度

满意率

95%

(二)机关运行经费。

电子游戏网站单位2021年机关运行经费财政拨款预算0万元,2020年预算持平原因是本校为事业单位,无机关运行经费财政拨款。

(三)政府采购情况。

电子游戏网站2021年政府采购预算192.77万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算192.77万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,电子游戏网站共有车辆4辆,其中:一般公务用车辆4辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备4台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)

2021年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2021年,电子游戏网站3个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款743.76万元、、财政专户管理资金当年安排192.77万元


第四部分 名词解释


一、财政拨款收入单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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